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ANNEXE-1
ETAT DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 JUIN 2008
Montants exprimés en Ariary
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NOTE
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Cumul au 30 juin 2007
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Mouvement de l'exercice
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Cumul au 30 juin 2008
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en Ariary
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en Ariary
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RESSOURCES
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2
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I- SUBVENTIONS
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21
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|
I-1- Subventions
|
|
3 882 135 982,62
|
561 333 871,74
|
4 443 469 854,36
|
|
Sous-total Subventions
|
|
3 882 135 982,62
|
561 333 871,74
|
4 443 469 854,36
|
|
II- AUTRES RESSOURCES
|
22
|
|
|
|
|
II-1- Donateurs privés
|
22.1
|
200 882 910,79
|
57 490 186,85
|
258 373 097,64
|
|
II-2- Participations des patients
|
22.2
|
174 787 900,00
|
88 778 500,00
|
263 566 400,00
|
|
II-3- Produits financiers
|
22.3
|
555 427 014,07
|
2 436 869,57
|
557 863 883,64
|
|
Sous-total autres ressources
|
|
931 097 824,86
|
148 705 556,42
|
1 079 803 381,28
|
|
III- COTISATIONS DES MEMBRES
|
23
|
|
|
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|
III-1- Cotisation des Lions et Leo Clubs
|
23.1
|
72 032 800,00
|
12 130 000,00
|
84 162 800,00
|
|
III-2- Cotisation partenaire
|
23.2
|
5 111 000,00
|
700 000,00
|
5 811 000,00
|
|
Sous-total Cotisations des membres
|
|
77 143 800,00
|
12 830 000,00
|
89 973 800,00
|
|
IV- COMPTES DE TIERS CREDITEURS
|
24
|
|
|
|
|
IV-1- Compte de liaison inter – projets
|
24.1
|
242 534 069,52
|
26 532 844,02
|
269 066 913,54
|
|
IV-2- Compte de liaison centres- siège
|
24.2
|
398 269 960,74
|
138 574 222,24
|
536 844 182,98
|
|
IV-3- Tiers créditeurs
|
24.3
|
46 634 539,51
|
22 217 204,12
|
68 851 743,63
|
|
Sous-total Comptes de tiers
|
|
687 438 569,77
|
187 324 270,38
|
874 762 840,15
|
|
TOTAL DES RESSOURCES
|
|
5 577 816 177,25
|
910 193 698,54
|
6 488 009 875,79
|
|
EMPLOIS
|
3
|
|
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|
I - PROJETS CATARACTE
|
31
|
-
|
|
|
|
I-1 – Formation
|
31.1
|
128 759 050,34
|
4 547 686,00
|
133 306 736,34
|
|
I-2- Equipement et matériel de chirurgie
|
31.2
|
184 195 430,79
|
10 318 027,32
|
194 513 458,11
|
|
I-3- Opérations des cataractes
|
31.3
|
2 508 149 303,54
|
420 793 774,66
|
2 928 943 078,20
|
|
I-4- Outreach mission
|
31.4
|
25 603 659,11
|
23 328 685,81
|
48 932 344,92
|
|
I-5- Réhabilitation hôpital
|
31.5
|
41 267 466,30
|
-
|
41 267 466,30
|
|
I-6- Frais de gestion du projet
|
31.6
|
180 822 222,76
|
19 496 932,00
|
200 319 154,76
|
|
I-7- Frais d'administration
|
31.7
|
408 023 302,07
|
122 548 211,44
|
530 571 513,51
|
|
Sous-total Projets Cataracte
|
|
3 476 820 434,91
|
601 033 317,23
|
4 077 853 752,14
|
|
II-PROJET CBM
|
32
|
|
|
|
|
II-1 - Administration
|
32.1
|
64 656 927,07
|
9 479 440,30
|
74 136 367,37
|
|
II-2- Equipements /Capital grants
|
32.2
|
214 697 444,27
|
43 425 729,94
|
258 123 174,21
|
|
II-3- Transport
|
32.3
|
53 120 787,40
|
21 192 458,25
|
74 313 245,65
|
|
II-4- Charges du Personnel
|
32.4
|
56 070 807,53
|
21 468 746,03
|
77 539 553,56
|
|
Sous-total Projet CBM
|
|
388 545 966,27
|
95 566 374,52
|
484 112 340,79
|
|
III - PROJET REFRACTION ET LUNETTES
|
33
|
|
|
|
|
III-1 - Equipement et mobilier
|
33.1
|
76 447 900,98
|
121 825 696,70
|
198 273 597,68
|
|
III-2 - Achats lunettes et accessoires
|
33.2
|
156 244 419,52
|
53 228 917,11
|
209 473 336,63
|
|
III-3 - Gestion des projets
|
33.3
|
26 098 299,06
|
13 480 184,10
|
39 578 483,16
|
|
III- 4 - Charges du personnel
|
33.4
|
18 495 051,11
|
22 186 491,82
|
40 681 542,93
|
|
III- 5 - Administration
|
33.5
|
35 841 770,78
|
22 712 462,55
|
58 554 233,33
|
|
Sous-total projet Réfraction et lunettes
|
|
313 127 441,45
|
233 433 752,28
|
546 561 193,73
|
|
IV – COMPTES DE TIERS DEBITEURS
|
34
|
|
|
|
|
IV-1- Compte de liaison inter-projets
|
34.1
|
242 534 069,52
|
26 532 844,02
|
269 066 913,54
|
|
IV-2-Compte de liaison siège - centres
|
34.2
|
398 269 960,74
|
138 574 222,24
|
536 844 182,98
|
|
IV-3- Tiers débiteurs
|
34.3
|
75 139 536,53
|
- 7 811 077,54
|
67 328 458,99
|
|
Sous-total Comptes de tiers
|
|
715 943 566,79
|
157 295 988,72
|
873 239 555,51
|
|
TOTAL DES EMPLOIS
|
|
4 894 437 409,42
|
1 087 329 432,75
|
5 981 766 842,17
|
|
EXCEDENT/ (DEFICIT) RESSOURCES
|
|
683 378 767,83
|
- 177 135 734,21
|
506 243 033,62
|
|
SUR EMPLOIS
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|
Les notes annexes font partie intégrante de l'état financier.
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